| 索引号: | -sjj-00000032 | 发布机构: | 商丘市审计局 |
| 成文日期: | 2022-12-30 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 审计公告2022年8号文件 | 所属主题: | 审计公开 |
商丘市人民政府办公室2021年度财政预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,商丘市审计局自2022年3月30日至5月30日,对商丘市人民政府办公室(以下简称市政府办公室)2021年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
2021年市财政局批复市政府办公室支出预算2687.5万元,2021年市政府办实际支出2723.89万元。
2、审计评价意见
审计结果表明:市政府办公室提供的会计资料基本真实地反映了该单位的财政收支情况,财务管理等内控制度比较健全。但审计中也发现预算执行率低、原始凭证不完整等问题,应加以整改和完善。
三、审计发现的主要问题
(一)2021年项目预算执行率较低,为57.56%。
(二)市政府办公室购买电脑及打印机0.5万元应记未记固定资产账。
(三)原始凭证不完整,无明细清单列支办公用品3笔共计1.87万元。
四、审计处理情况
对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告,对预算执行率低的问题,要求进一步加强预算管理。认真执行《中华人民共和国预算法》,切实提高预算执行率,进一步发挥财政资金使用效益;对应计未计固定资产的问题,要求进一步落实固定资产管理制度。认真学习《行政单位财务规则》等法律法规,加强固定资产管理,真实完整地反映固定资产情况;对原始凭证不完整的问题,要求进一步加强凭证管理。严格按照《中华人民共和国会计法》核算各项支出,做到有证可查、有据可依。
五、审计发现问题的整改情况
目前,对预算执行率低的问题、对应计未计固定资产的问题、对原始凭证不完整的问题已整改完毕。具体整改结果由市政府办公室向社会公告。
